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答疑老师:许老师
应付职工薪酬借方少于应付职工薪酬dai方通常表示计提数大于实际发放数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
索赔的流程? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
同一个资产的话,在固定资产卡片那里添加变动表,增加价值,从增加的次月开始按照最新净值计提折旧 查看全部回复
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看你们的购买用途是什么? 查看全部回复
答疑老师:潇洒老师
工程企业有辅助核算,按项目分 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
借:银行存款-基本户,dai:银行存款-党费专户 查看全部回复
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答疑老师:patience
设备转卖 借固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai固定资产 收到款时 借银行存款等 dai固定资产清理 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以计入长期待摊费用,在受益期内摊销, 查看全部回复
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你好,是用老板个人钱买的吧 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
不管签什么协议,只要是分红,自然人股东是需要交税的 查看全部回复
可以开集成服务费 查看全部回复
您好 查看全部回复
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
答疑老师:木言
采购窗帘和墙布,价值不高直接计入当期费用,分录为:借“销售费用/管理费用”,dai“银行存款/应付账款”。价值较高,先计入“低值易耗品/长期待摊费用”,采购时:借“低值易耗品/长期待摊费用”,dai“银行存款/应付账款”;摊销时:借“销售费用/管理费用”,dai“低值易耗品/长期待摊费用”。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
不可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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