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上年度的发票被认定为接受虚开发票,本年度要求转出,怎么做账务处理#商业#
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我们公司是出口的,我们收到供应商开的发票,会计已做认证,但是我们在退税的时候退不了税,显示发票上的单位与报关单上单位不一致,这张发票已经跨月了,现在我们让供应商重新开具发票,这个红字信息表是我们购买方开具吗?#房地产#
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材料已经入库,但是货款未付,发票也未开来或者发票已开来,办理暂估入库。 会计分录:借:原材料, 贷:应付账款 或者会计分录:借:原材料,借:应交增值税-进项, 贷:应付账款 这时候是附上我们的原始凭证,还是复印件,最好是原始凭证,为了方便后面给他们付款查看,能不能附复印件,不过原材料入库比较多,工作量就比较大#其他行业#
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公司购买了一批新能源重卡,重卡由牵引头和电池组成,同时和融资租赁公司签订了售后回租合同,进行牵引头的融资租赁,电池会销售出去以经营租赁的方式租回使用,请问如何账务处理?#运输业#
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