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答疑老师:安叔老师
看最终是否形成无形资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
感觉计入无形资产,按实际使用摊销比较合适,有点像工作量法计提折旧的固定资产的意思 查看全部回复
答疑老师:杨老师
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
答疑老师:高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小黑
以后还打不99 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
产成品是销售吗? 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您具体指的什么呢? 查看全部回复
您好,除了用表记和机器自带计时,没有别的方法了 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,可以计入其他收益 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是备注错误还是实际发生就是支付的货款? 查看全部回复
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
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dai款的钱给谁在用呢?如果集团承担本息,那费用需要计入财务费用-利息 查看全部回复
答疑老师:易老师
答疑老师:李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
按照会计上确认收入的条件确认收入,然后再计算利润 查看全部回复
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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