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答疑老师:Annina老师
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小黑
你好,应发数 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好1、先将改造的固定资产作转出处理 借:在建工程(原值-折旧) 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、在发生更新改造的一切费用支出处理 借:在建工程 dai:银行存款/应付职工薪酬 3、改造完工后,交付使用的处理 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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答疑老师:微尘
用于干什么了 查看全部回复
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
答疑老师:清岚
需要核实是否有真实的交易 查看全部回复
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答疑老师:patience
可能是你先提前支付的款,还没收到发票 查看全部回复
属于上级单位下拨款项? 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
折现值也称贴现值,是将未来的一笔钱按照某种利率折合为现在的价值。 通俗地说,折现值是指将来的一笔资产或负债折算到现在,值多少。这是考虑了两个时间点上现金或资产点时间价值。意思是,相同数目的资金,时间靠前的,价值大。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
可以这样对 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
待摊费用,折旧,无形资产摊销 查看全部回复
断缴一个月一般来说没有影响,但是医保方面还是需要和当地社保部门确认一下为准 查看全部回复
公众号:会计宝
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