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答疑老师:Harry老师
您好,这也不一定是错的,可以是一笔调整分录。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
为啥不绑定对公户呢 查看全部回复
答疑老师:易老师
你们是商品流通企业还是制造业 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你好,计入在建工程 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
法人收钱不做账,法人把钱打给公户,直接借:银行存款 dai:应收账款-客户。写个说明,法人代收 查看全部回复
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个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
答疑老师:而已老师
多了23+70 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
记入到管理费用就行 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
(3230000-323000)*30%=872100 查看全部回复
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
答疑老师:归老师
需要 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。发票到后,(有真正的成本)。就要冲销之前的暂估款,接真正成本入库。 查看全部回复
答疑老师:patience
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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钱不多,就按现金收款 查看全部回复
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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公众号:会计宝
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