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答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
下属单位是独立账务核算吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以,也可以记到管理费用 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要 查看全部回复
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
如果大额家具一般计入固定资产,低价值计入当前管理费用 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
存现 查看全部回复
按照使用面积分配,办公计入管理费用房租,住宿计入福利费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
什么原因录错了? 查看全部回复
此时资产账面价值为0,无需折旧,剩余的300看是否需要退回,如无需退回直接计入当期损益并作为当期收入计算所得税 查看全部回复
答疑老师:patience
现在的政策是,小规模纳税人开增值税普票免征增值税,专票3%的征收率。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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按日期做比较好一些 查看全部回复
劳务成本 查看全部回复
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全额开票 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,把问题再梳理一下吧? 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可以根据实际盘点录入期初数据 查看全部回复
答疑老师:谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
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公众号:会计宝
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