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答疑老师:tammy老师
记营业外支出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Karina老师
不算一样 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
不能,我国《公司法》第201条规定: 公司的发起人,股东在公司成立后,抽逃其出资的,由公司登记机关责令改正,处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。抽逃注册资本是指公司发起人、股东违反公司法的规定在公司成立后又将其资本抽回或者变相转移等行为。根据我国《公司法》规定,虚假出资和抽逃注册资本将承担民事和行政责任,同时,我国《刑法》也规定了虚报注册资本罪、虚假出资以及抽逃注册资金罪,违反了刑法相应规定的行为人将承担刑事责任。 查看全部回复
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不是公司的员工,外面来的人来公司食堂吃饭收钱的,正常记收入 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
答疑老师:归老师
财政专用收据么?还是? 这个看你们的管理要求 没要求的话可以入账 但是不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是本公司的员工出差的费用可以报销 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
最好分开 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)122152dai :应付职工薪酬-工资(应发)122152 发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发)122152dai :其他应收款-个人所得税 533.07dai:银行存款(实发)另外个税由公司公司承担那就相当于是种补助计入工资薪金中核算,计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)187.5dai:应付职工薪酬-工资(应发)187.5发放借 应付职工薪酬-工资(应发)187.5dai:银行存款(实发)在思路上我分开写了下,具体做的时候您可以汇总做下数据后再做分录 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是达到收入确认条件就要确认,无论有没有开票 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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是的,13% 查看全部回复
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答疑老师:Christina
请问是建筑工程的零星劳务费吗 查看全部回复
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
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