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答疑老师:Yan
为啥要冲回? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要入账 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
收到往来款时: 借:银行存款 dai:其他应付款 往来款转实收资本: 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
做相反分录 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
不算一样 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,将微信号进行企业认证,然后绑定企业的银行账户即可 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
可以放在低值易耗品里面 查看全部回复
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这个看当地公布的申请时间 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是本公司的员工出差的费用可以报销 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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