正在加载...我的问题是2021年12月份计提了费用,因为关账了,就是计提的其他应付款。嗯,在2022年1月。报销银行打款,但是这个凭证因为他涉及两个月,那他的报销原始凭证,我是附在哪个月后面#其他行业#
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老师您好 请问下今年缴纳以前年度的社保 在上个月直接做了借应付职工薪酬-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 营业外支出-税收滞纳金 贷银行存款 然后科目一直余额了怎么调整呀#房地产#
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这几次工资是以前录入的后来换人上班,按照银行流水又重新录入了,等于说重复了,现在需要对冲,红冲掉,摘要,我第一笔就写 红冲6月30号凭证记010补记提4月份工资,借 ,应付职工薪酬,职工工资 :贷,管理费用,职工薪酬对吗? 因为我后来做的已经记提好了#商业#
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上月税务局让进项税额转出5593,因发票是在升级为一般纳税人之前开具,之前入账分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付帐款 。现在让转出这怎么做账?#房地产#
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公司融资租赁车,融资额为128000(不含首付款)总租金为162915.12,共36期,每月还4525.42.会收到一张售后回租利息发票,金额和租金不符,每月收到的发票金额都不一样,这个怎么做账!分录是怎么样的呢#建筑工程#
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评审专家开具的劳务费发票,公司代扣代缴个人所得税,不需要专家负担。这部分分录怎么写?开具的劳务费发票申报个税的时候按照劳务报酬进行申报填写,但是都计提在:借:管理费用 贷;应付职工薪酬里面了,年度企业所得税汇算清缴,都算做工资里面了,这么做有问题吗#服务业#
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收到一笔外单位投资我司某一个项目的投资款,分录怎么处理?#物业#
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