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答疑老师:归老师
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照服务的项目分类 查看全部回复
答疑老师:高老师
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 确认时借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
按真实情况填写 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
出口转内销账务处理: 冲减出口销售收入,增加内销销售收入。 借:主营业务收入—出口收入, dai:主营业务收入—内销收入, 按照单证不齐出口销售额乘以征税税率计提销项税额, 借:主营业务成本, dai:应交税金—应交增值税(销项税额), 出口转内销进行会计处理: 对不符退税规定、退税凭证不全或其他原因造成无法退税的,应调整出口销售成本,须办转内销手续。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
往来款或者写实际的业务为佣金提成 查看全部回复
答疑老师:杨老师
私立幼儿园不属于民间非营利组织,可按企业会计制度设置会计科目 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
财务报表,科目余额表,报税资料等 查看全部回复
答疑老师:莹老师
借 主营业务收入 -出口收入 dai 主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
固定资产入账价值(1-残值率:)/折旧年限/12个月 就是月折旧额 查看全部回复
答疑老师:Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
汽车修理厂先垫付,后期保险下来,再把钱给修理厂,所以先挂账,其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是实际库存大,还是只是账面上的库存虚高? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
所得 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借应付职工薪酬dai现金。 查看全部回复
个人股东是需交 查看全部回复
借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
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