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答疑老师:andy老师
您好,你是问申报表怎么填报还是账务处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
直接入财务费用就行了 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
答疑老师:而已老师
是对的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上不行,一笔业务需要单独做一笔分录 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
答疑老师:patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
你这个金额不算大,可以直接进管理费用-维修费 查看全部回复
可以直接计入成本 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
按照工程进度确认收入跟成本,确认后月末都要结转 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
答疑老师:归老师
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款。 查看全部回复
答疑老师:高老师
是卖了吗 查看全部回复
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答疑老师:易老师
发票抬头是法人名称是不行的 查看全部回复
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
你好,3600000/(1+9%)*3% 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以喊老板这个借据或者借条 查看全部回复
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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