登录/注册
答疑老师:andy老师
团建也属于公司的一项福利,关于团建的支出建议计入福利费 查看全部回复
问答已结束!
浏览:12873 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Harry老师
1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
浏览:12870 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
亲,这个要具体的看你们是哪个公司的呢?如果你们是收到的电子承兑汇票需要记到应收票据这个科目,分录:借应收票据 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果你们是一般纳税人 应交税费这个需要体现进项税;如果你们是支付票据的一方,是需要记到应付票据这个科目的呢,分录借原材料/库存商品等 dai应付票据的呢 查看全部回复
浏览:12868 0赞 0评论 收藏
是的,分开折旧摊销。 查看全部回复
浏览:12866 0赞 1评论 收藏
你好,微信凭证最多只能作为收付款的原始凭证,但是不能作为费用或者成本的原始凭证。 查看全部回复
浏览:12864 0赞 0评论 收藏
只要账务上有单独核算的有研发费用就可以去加计扣除填写 查看全部回复
浏览:12861 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
不是 查看全部回复
浏览:12859 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
属于价外费用的根据主合同主业务开具 查看全部回复
浏览:12855 0赞 1评论 收藏
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
浏览:12853 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小黑
不一定等 查看全部回复
浏览:12844 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
预收在借方负数,说明开票金额大于回款金额,调到应收账款科目 查看全部回复
浏览:12843 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
做分录入账,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
浏览:12841 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
400万是含税的还是不含税的 查看全部回复
浏览:12837 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
浏览:12825 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
可以,会有的 查看全部回复
浏览:12823 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
代收代付要符合以下条件,1,不垫付资金,2.出租方的发票开具给付款单位 查看全部回复
浏览:12821 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
不属于,进管理费用一劳保费 查看全部回复
浏览:12816 0赞 0评论 收藏
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
你们在销售业务发生时 借:应收账款-抖音 dai:营业收入 应交税费 查看全部回复
浏览:12815 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载