正在加载...有202万利润,106万的成本票可能明年才能到,然后我在报这个季度税的时候就交了96万该交的所得税,这个106万的成本票汇算清缴前取得,12月账上我做上106万的成本暂估,可以吗#服务业#
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公司工商注册完,因为银行那边半个月没查到我工商企业信息,就没开户成功,这半个月我发生的业务,包括职场租金,买东西,员工工资这些,应该怎么做账。一开始投入的资金,应该记什么科目?#房地产#
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甲方向乙方购买20万产品,甲方又销售给乙方15万产品,现约定乙方应向甲方支付的15万元货款与甲方应向乙方支付的同等金额予以抵消,抵消后甲方仍需向乙方支付5万元,请问甲方开具15万元发票给乙后,如何做分录冲减掉应收账款?#工业制造#
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老师您好,线上盲盒业务,用户购买盲盒,抽中的物品我们通过网上采购直接发给用户,采购是员工提取备用金,然后我们把钱打到备用金的支付宝或者银行卡员工在进项购买,这种分录该怎么写呢#其他行业#
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老师我们用的财老师我们用的财务部老师,我们用的财务软件有两种格式,一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来,如果用简化网简化往来的话,就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款,负数税务局要求是用哪一种的,是不是两种都可以使用 #工业制造#
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