正在加载...员工之前借支了购买福利伴手礼的费用,分录为借:其他应收款 贷:银行存款;后面又报销了购买伴手礼的费用,借:管理费用-福利费,贷:其他应收款 贷:银行存款。现在退回了一部分伴手礼回公司仓库,需要怎么做分录#其他行业#
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咨询你一个问题。 我们是工业企业,有两个业务。 一是给客户修理电机,修完把电机还给客户。挣很多劳务费,但是也领用原材料也不便宜。 二是在车间制造电机,卖电机。 第二个业务我知道按正常科目,制造费用,生产成本科目核算。但是这个业务还没开始生产。 目前只有第一个业务,修理电机!这个业务就不是生产,领用的材料,工资,折旧等等也我要通过制造费用,生产成本核算的话会不会看着很奇怪? 后期如何区分这两个业务啊,通过什么科目#工业制造#
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老板把之前的财务外包出去,然后现在收回来自己做,但是财报上有数据,负债类只有其他应付款有数据,但是对方交接人说没有账本,现在这个其他应付款我查不出什么科目,应该怎么做账#其他行业#
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A的客户B在我们公司购货金额为1万,需要开1万的发票,但A要赚取中间差价2000 这种以什么形式转给A比较合理嘞。之前一直走的代销佣金或者代销手续,但后面发现这种笔数比较多。#其他行业#
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你好,公司用一个品牌的充电桩设备,区域代理使用期限5年,费用10万,平时购进设备安装好提供充电服务经营,这个10万是2022年12月支付的,公司是2023年5月注册的,那这个10万要怎么做账呢#服务业#
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老师 我们每个月末这边都是进项转到未交里面 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-留抵税额退税 请问老师我这样做对吗#房地产#
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由于各种原因导致的客户不能对公打款,双法协商只能暂时私户收款(全款部分收款),后期公户过账且发票已开,但客户长期不过账或者因为有尾款未付的行为,我公司对已开的发票进行红冲/作废,怎样记账合理合法?#房地产#
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