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9月餐费支付了47423,实际收到专票金额49324.7,怎么做账#餐饮酒店#
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老师好,应收账款为负数,我应该怎么来调账?谢谢#商业#
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就是我们销售的情况是,他要买1000个东西,就算我做了999个,他都不会认,只有当我正好做到1000个的时候,客户才会给我钱,那这个时候 我只能给这999做库存或者发出商品的处理。那我上个月的发出商品 按照先进先出原则 我是不是要先结转成本?#其他行业#
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