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答疑老师:tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人名称是公司么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费,如果是出差发生的,可以记入管理费用/销售费用-差旅费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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景点门票可以入账吗,如果跟公司经营相关,可以入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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固定资产货未到,货虽然没到,但是公司已经取得了所有权和控制权,还需要升级改造,可以先计入在建工程 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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你好,虽然合计金额有五六千,但是按数量平均以后单位价值比较低,可以直接记入管理费用办公费 查看全部回复
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答疑老师:wam
是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
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1.银行存款账面余额与银行流水余额是否一致 2.固定资产折旧 3.往来科目余额检查 4.应付职工薪酬余额 5.税金是否结转计提 6.收入成本确认计提是否无误 7.库存商品等余额 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
库存商品结转成本的会计分录处理方式如下: 1、借:库存商品,dai:生产成本。表示将生产成本转为库存商品,同时增加了库存商品和生产成本。 2、借:主营业务成本,dai:库存商品。表示将库存商品转为销售成本,同时减少了库存商品和主营业务成本。 查看全部回复
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直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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