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答疑老师:王苗苗老师
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问答已结束!
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答疑老师:patience
3000所属期是22年么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
财税〔2016〕36号附件2第一条第(十三)款规定,试点纳税人发生应税行为,在纳入“营改增”试点之日前已缴纳营业税,“营改增”试点后囚发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税。试点纳税人纳入“营改增”试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营业税政策规定补缴营业税。 房地产开发企业在交房时对面积差需要补开或开红票冲减的,如果“营改增”之前开具地税发票,“营改增”后可以开具增值税普通发票进行冲减或补缴。 查看全部回复
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是的,一样的,香港公司可能没有税号,只填公司名称就可以了 查看全部回复
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可以让酒店提供一下第一联的复印件 查看全部回复
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选前两个都可以,看自己符不符合条件 查看全部回复
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【我要办税】—【发票使用】—【发票票种核定】—【增值税发票改版变量申请】办理 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
作废重新开具 查看全部回复
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你是在试点范围内么 查看全部回复
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不会,你可以作废原申报,然后更新专项附加扣除后重新申报 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
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资产总额不超过5000 人数不超过300 利润总额不超过300万 查看全部回复
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正常情况下 应该是一致的 你可以看看是什么时间段不一致 往前查询 查看全部回复
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正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
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同学你好 如果劳务费是2000 填写没有问题 查看全部回复
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你看下电子税务局是否可以申报增值税,可能已经上传汇总过了,报完增值税后反写下看看 查看全部回复
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有这个政策的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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