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答疑老师:燕子老师
同学你好,请问你这边说的连续12个月?具体是哪个地方要求的?一般我们财务做账指着是公立年度,也就是1.1-12.31号 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
跨越的话可以开冲红发票 查看全部回复
答疑老师:清岚
应交增值税=销项-进项税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
什么扣除比列呢 查看全部回复
不需要 查看全部回复
答疑老师:小小
增值税申报按正常申报就可以的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,根据之前的文件,小规模3%征收率的开普票免税截止到2022年12月31日,现在没有新的文件公布,如果着急开票的话,建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
亲,你好,可以的,只要和业务实际相符就可以开。 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
不建议没有真实义务虚开发票 针对15000如果季度开票小于30万 增值税免税 如果这15000没有任何成本 需要缴纳 15000*5个点企业所得税 750元 查看全部回复
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12680*(25%-2.5%) 查看全部回复
如果正常做账的话,账上的进项跟抵扣的数据对的上 查看全部回复
冲减多计提工资 查看全部回复
答疑老师:木言
可以退还的。 处理方法 - 更正申报: - 登录系统:登录自然人电子税务局(WEB端),网址是 https://etax.chinatax.gov.cn ,可通过个人所得税APP扫码登录或账号密码登录。 - 找到申报记录:点击【我要查询】-【申报信息查询】-【申报查询(更正/作废申报)】,在【未完成】或【已完成】中找到已申报但有错误的“经营所得个人所得税季度申报”记录。 - 进行更正:点击【查看】,再点击【修改】,进入更正界面,按实际情况对收入、成本、费用等错误数据进行更正,确认无误后点击【提交申报】。 - 申请退税:完成更正申报后,若存在多缴税款,可继续在自然人电子税务局(WEB端)申请退税。在【申报查询(更正/作废申报)】界面找到对应的申报记录,点击【申请退抵税】,按系统提示填写相关信息提交退税申请。 - 前往办税服务厅办理:如果通过电子税务局无法完成更正申报和退税申请,或者对操作有疑问,也可以携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表、完税(缴款)凭证等资料前往办税服务厅,向税务人员说明情况,办理更正申报和退税申请 。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
免税发票不得开具专票 查看全部回复
白酒只有在生产环境,或者加工环节需要交纳消费税 如果简单包装,进货可以计入库存商品,税务部门不需要 查看全部回复
登录电子税务局,点击“财产和行为税合并纳税申报”目录下的“财产和行为税税源信息报告”。 查看全部回复
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