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答疑老师:西贝老师
同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
根据你们的实际情况勾选 查看全部回复
答疑老师:许老师
利润20万,未超过100万,企业所得税=20*12.5%*20%=0.5 查看全部回复
答疑老师:甘老师
英文这个是你们具体项目的内容的话可以接收 查看全部回复
你好,可以按照偶然所得进行申报 查看全部回复
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有 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
需要 查看全部回复
答疑老师:patience
是一般纳税人么,收到的专票么,如果是的话,可以正常抵扣增值税。 查看全部回复
答疑老师:高老师
设备配件是你们采购还是提供服务方采购? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
一般纳税人租车税率为13% 查看全部回复
答疑老师:绾绾
直接用销售额*适用税率计算增值税,是简易计税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个是按照全年平均人数来填写的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,股权转让双方要缴纳万分之五的印花税,并且转让方如果大于其初始投资额出售的还需要照其差额按财产转让所得缴纳20%的个人所得税 查看全部回复
购销合同的话选择买卖合同 查看全部回复
你是指税率吗? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,这个代开发票是正常业务,交税了没什么影响。 查看全部回复
答疑老师:易老师
你手头的进项加起来,看看账面的销项,看看你要不要交增值税,不交,那么取得进项要比销项多或者一样多才算够 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
能不能说的比较细一点 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
上年是去年么,现在是汇算去年的所得税 查看全部回复
公众号:会计宝
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