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请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票,3月份销项税额30000元,减去进项实际缴纳1万元,5月份才告知这批货物用不了成废品了,该怎么处理呢?需要补缴3月份的税吗?#房地产#
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各位老师好,刚接账回来发现,我们有个香港客户,前同事做了这个客户应收账款48万,确认并申报了未开票收入;后面开出发票,同事有做了开票收入48万,确认开票收入及申报,一个客户下面做了三个明细科目挂着,24年的收入,请问一下这个账务怎么调整呢?#其他行业#
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