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答疑老师:patience
不合适?是有误么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,只要折旧年限和净残值与税法没有区别 则税收折旧额=8009326*(1-净残值率)/10*12*折旧月份数等于税收折旧额 查看全部回复
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因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对 查看全部回复
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是哪个资产是负数 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
关联方汇总本企业发生的境内关联劳务收入金额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
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哪里 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不是关联交易不报 查看全部回复
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纳税调整项目明细表第30栏,其他 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不可以 查看全部回复
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你好,小规模纳税人是增值税的概念,你是想问小型微利企业吗? 查看全部回复
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意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
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减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
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上年是去年么,现在是汇算去年的所得税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
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你是具体哪里不会填 查看全部回复
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企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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