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答疑老师:tammy老师
可以,有填写就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
2022年是可以的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
税务上2022年可以一次性抵扣完300万,以后3年的折旧需要税法上调增应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的 是需要对应的 查看全部回复
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是的,按照利润表 查看全部回复
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答疑老师:许老师
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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少的金额是什么原因, 查看全部回复
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答疑老师:清岚
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:patience
是小型微利企业么? 查看全部回复
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建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
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答疑老师:娜娜老师
如果是买来送给客户的属于招待费用,分录为借:管理费用—招待费用 dai:银行存款;企业所得税上招待费汇算清缴时按限额扣除。招待费税前扣除标准如下:一般按照发生额的60%来扣除,但扣除的金额最高不得超过当年销售收入的5% 查看全部回复
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包含 查看全部回复
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确实是真实的公司经营支出,就按实际入账,比如说买的办公用品,计入管理费用-办公费 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
平时发生福利费相关支出的时候计入福利费,在税法上,福利费如果不超过工资总额的14%可以税前扣除,超过的部分不能税前扣除。 查看全部回复
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利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
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公司是才成立的么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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