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答疑老师:哈哈老师
您好,没有调整的也得填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
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答疑老师:小小
所得税率为15% 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
500元以下的收据可以税前扣除,但开给个人的不能进行税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们是什么类型公司,服务类可以没有主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你这个折旧几个月了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要把暂估的分录红冲掉 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有发票的,汇算清缴的时候要调减相关费用 查看全部回复
答疑老师:Leaf
10% 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”:根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》,在第7.1行、第7.2行……填报税收规定的免税收入、减计收入、加计扣除等优惠事项的具体名称和本年累计金额。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项,可以增加行次,但每个事项仅能填报一次。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:是的 查看全部回复
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12680*(25%-2.5%) 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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第1项填写资产原值;第2项填写账载计提折旧金额;第3项填写一般税收规定计提折旧金额;第4项填写加速折旧金额 查看全部回复
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答疑老师:李可可
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
就是收入是0报税 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
一般是按照12月份的申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
填0.001 查看全部回复
公众号:会计宝
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