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答疑老师:Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
答疑老师:谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
按实际金额填 查看全部回复
一般纳税人向农业生产者购进免税产品可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:而已老师
譬如房产证之类的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
答疑老师:小黑
1% 查看全部回复
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服务费不行 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
答疑老师:甘老师
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以, 查看全部回复
答疑老师:小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
专票吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,填不含税销售额 查看全部回复
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