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答疑老师:patience
税负率=增值税/不含税收入 增值税=销项-进项-上期留抵 算出来进项税额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般计税租赁9% 查看全部回复
开的是公司抬头么,是的话可以 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你这是开票系统开的吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
退的是什么税?退税的原因是什么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你说的13个点是税负率? 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
报税填写开户行吗? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
留抵退税是指:现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税 查看全部回复
答疑老师:Leaf
只要合理真实 都可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小规模纳税人增值税季度申报,原3%税率的到年底是免税的,填在免税销售栏里即可 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
月报超过15万是要交税的,另外减免的两个点要填在增值税减免税申报明细表里面,再填在主表18栏本期应纳税额减征额里。 查看全部回复
一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
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你是想问什么 查看全部回复
答疑老师:清岚
稍等,老师看下图片数据 查看全部回复
答疑老师:易老师
开维修费开票呀 查看全部回复
发票上有税务部门的代开发票专用章 查看全部回复
公众号:会计宝
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