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老师,我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出,进项税转出做账:借:管理费用-招待费267.82 贷:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,同时做借:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,贷:应交税费-未交增值税267.82,这样做对吧#建筑工程#
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我公司出租房屋,房屋做防水,当时跟承租方签协议约定由承租方找人施工。我公司承担部分费用 剩余费用由承租方承担 。 因为这个事是承租方找人做的防水, 施工方开不了发票 那这个费用 承租方可以开给我们吗#房地产#
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老师好,我们小规模纳税人收客户的钱,提供一些商品和一项面部抗衰以及两性生殖修复,到时这两项服务我们公司做不了,是第三方做,但整个操作流程都有我们公司的员工跟进,只是手术台上的技术是第三方,我们也不算没有实际参与。第三方是医院或门诊他们跟我们开票有可能是医疗服务或者美容服务,目前还没开始所以不知道对方开票内容。现在我收客户的钱,就要给客户开票,我们这种情况开票内容应该写什么呢?我开成其他生活服务可以吗?#商业#
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