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是一般纳税人 项目上的材料款 是先付的款 后开的票 在没有收到票是怎么做账务处理 收到票之后怎么做账务处理? 是否可以等收到票了直接计合同履约成本 就省去应付这个分录#建筑工程#
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现在发现个体给公司开的发票识别号开错了一个字母,开的是建筑服务,去年可不可以先做暂估,但是暂估这部分还是做成本,汇算清缴也不调增,今年开负数发票 把暂估的红冲就可以。#建筑工程#
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我司与一个施工单位3月底签了一个三方协议,由母公司将权利和义务转移给我司,施工单位3月暂时没有发票,1-2月有监理方和管理方确认的工程结算金额,那支付1-2月进度款挂预付吗?需要根据结算金额暂估进在建工程吗?下个月供应商补开发票给我们#建筑工程#
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