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答疑老师:云峰老师
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
没有发票的话一般不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、借:库存现金 dai:应付账款 2、借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
内账对选择月份年份没有什么太大要,如果你们说从19年建立起就开始建账套,那就可以选择19年开始,如果没有要求,按现在建账套的年份起设立就可以 查看全部回复
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你看是从头建账还是从23年开始建账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
只要是公司真实的经营支出都可以入账,只不过没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
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答疑老师:周老师
之前有计提吗? 查看全部回复
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你的留抵在转出未交增值税科目核算,本期借:应交税费-应交增值税(销项税额)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
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可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
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当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
没有计入实收资本吗? 查看全部回复
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跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,一般实务中都是这样操作的,就是要在账上过度一下,不然银行那边可能没法放dai 查看全部回复
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购进的发票和销售的发票后面可以附过磅单 查看全部回复
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建筑工程公司,刚办下来劳务资质,没规定必须升为一般纳税人啊 查看全部回复
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你在2022年做的什么工作 查看全部回复
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只是二级明细错了、 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
就正常的按照你这个实际发放的去记就行,1月份不用显示出个税分录,2月份的分录把1的年终奖和2的工资个税合到一起就可以。 一月 借应付职工薪酬~年终奖 dai银行存款 2月 借应付职工薪酬~工资 dai银行存款 应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
把分公司账面的资产、负债都转到总公司 查看全部回复
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公众号:会计宝
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