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这两张发票是2024年,已经抵扣了,现在这家公司出现异常,成本我已经在汇算清缴里转出来了,并且交税了,增值税这个月系统自动带出来,那么我这个会计分录是直接冲红就行,还是说要分来做成本转出和税额转出#其他行业#
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老师,我想问一下,我原来公积金计提和缴纳单位部分的分录做错了,原来做的是:计提住房公积金单位缴纳部分:借:管理费用;贷:其他应付;付的时候,借:其他应付,贷:银行存款;现在调整到应付职工薪酬-住房公积金中,我科目重分类调整的分录应该怎么做呢#其他行业#
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