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老师,我们一月份收到了一笔货款628000,开了670000专票,做账:借:银行存款,628000应收账款42000贷:主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了,三月份怎么做账#其他行业#
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请问老师公司退给个人的生育险怎么做分录呢#其他行业#
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请问专票抵扣联是购货方还是销货方认证啊#其他行业#
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销项普票开的是公户,对方单位将款项打到法人私卡上了怎么记账呀#其他行业#
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