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答疑老师:patience
你首先要查为什么去年年底银行余额跟账面数对不上,查到原因后调账。录银行账必须按照银行回单上的数填。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你的意思是你公司发放的消费券是么?发放的时候 借:销售费用 dai:预计负债 使用的时候在确认收入 借:预计负债 dai:主营业务收入 应交税费 没使用 不用确认收入啊! 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
印花税不是以收入为准的,以购销合同,注册资金,等为交纳依据 查看全部回复
这个工资没有标准,只要真实就行,个税人员信息可能录入错误,建议重新录入 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果按收付实现制,是对的。如果按权责发生制,本月付款并取得发票,属于本期费用是对的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,如果是属于收入款项的话,账上正常按照收入做账就可以了。 查看全部回复
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你好,这个月支付货款,可以借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
借:税金及附加 dai:应交税费一印花税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
需要 查看全部回复
借:固定资产或存货 应交税费一进项 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
代扣个人所得税=[累计税前收入-5000元*月份(起征点)-累计专项扣除(三险一金等)-累计专项附加扣除] ×适用税率-速算扣除 查看全部回复
9% 查看全部回复
答疑老师:小小
季初填资产负债表六月末的数,季末填九月末的数 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
跨月没有? 查看全部回复
借:银行存款 2304.94 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的,少勾选一部分就好 查看全部回复
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交所得税 查看全部回复
答疑老师:木言
查看员工劳动合同,按劳动合同日期填写 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这个看怎么去理解了 查看全部回复
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