正在加载...全年损益类账户年末结账前的余额如 主营业务收入2 000万元(贷)、其 业务收入1000万元(贷)、主营业务成本1400万元 (借)、其他业务成本700万元(借) 税金及附加25万元(借)、管理费用130万元 元(借)、财务费用30万元(借)、销售费用260 万元(借)、营业外支出36万元(借) ,所得税费用15万元。假设税会无差异,计算 草本年净利润,做出年末结转各损益类账户、计 提法定盈余公积金、宣告向股东分配100万元现金股利和年末结平利润分配各明细账户的分录#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师请问金蝶软件做账 怎么用红字冲销做账#其他行业#
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去年12月的成本票次年一月份入账,而且是连续两年,怎么处理?后果是什么#其他行业#
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购房送礼品,这业务分录,要怎么做比较好#其他行业#
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今年7月补开了以前业务的发票,开了300+w,该笔在以前申报属期已经做了未开票收入,进行了申报 。在申报7月增值税的时候,未开票金额(第5列)冲减了本期补开的发票金额,填报的负数。那么就会比对不通过,我继续提交申报,申报成功,但是无法清卡#其他行业#
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承租方免租期怎么做会计处理? #其他行业#
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