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答疑老师:andy老师
去人力资源社会保障网上申请,具体的你可以打12333问问 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
首先我们应当按照实际业务开票,也就是业务是哪家公司发生的(东西是谁卖出去的),就由谁开票 如果不考虑实际业务的话,成本放第一位,谁有对应的成本,就由谁来开 查看全部回复
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答疑老师:高老师
签订的合同是dai款合同还是抵押合同,抵押合同不需要,dai款合同需要 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
补提 查看全部回复
答疑老师:夏老师
有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
什么原因不缴纳增值税呢? 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
对的,就是这个流程的 查看全部回复
你好,参考如下处理 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
有销售收入怎么会没有成本?公司的经营场所租金,人员工资,各种办公费用,公司购买固定资产的相关折旧费等都是成本费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.没会计带的话,自己拿以前的旧账看帐的思路。 2.发票的话:增值税发票是本公司根据需要开的。进项发票是客户开的,你要向老板报,你要多少进项发票,他就会去催客户开过来。普通发票,一般是拿内账的发票过来用。3,报税就是你的销项-进项。 查看全部回复
是的 查看全部回复
你好,不能 查看全部回复
答疑老师:许老师
通常是按季报,也可能是月报。具体要看当地税务局的规定。 查看全部回复
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答疑老师:橘子
同学,这要看你的税率是多少,每张不含税金额不能超过10万 查看全部回复
你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的 查看全部回复
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本期抵减填了吗 查看全部回复
目前政策是季度销售额不超30万普票部分免增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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