正在加载...老师,去年有一名员工生孩子,休产假期间我们都有每个月给她发工资和缴纳社保、公积金,她的生育津贴就没有转给员工,生育津贴也一直挂在该名员工,年末我要怎么做结转,这笔生育津贴的当时的账务处理是;借;银行存款 12314.91 贷:其他应付款 12314.91 ,我每个月都有计提工资,该员工回来上班满一个月就离职了#其他行业#
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老师,我们一季度红冲了以前的免税发票,增值税申报时还是按照实际开票金额申报的,没有减去免税开票金额,做账时的营业收入也是按照实际金额,没有减去免税金额,这种做法对不对#其他行业#
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