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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?完了之前做账时没有走暂估这个科目,是要红冲费用吗? 还是做到营业外收入里面 #其他行业#
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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?#其他行业#
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您好,请问下,我们公司是个私营企业,前两年有其他的投资公司和投资人一起入股了公司股份,之前入股的时候有签订协议,如果业绩不达标需要支付违约金,现在需要支付3家(2家私人企业、1个自然人)的赔偿金共计400万元,这个赔偿款怎么做账比较合适呢?因为400万金额比较大,而且也没有发票#其他行业#
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