正在加载...购买用友财务软件有效期3.3年,2024.9.13-2027.12.12 10号支付8100,15号收到专票价税合计8100 税额458.49元,开票项目是信息技术服务*服务费,分录怎么做呢 摊销是收票次月摊销还是本月,计入无形资产吗#其他行业#
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我想问一下应收账款有余额,我做的凭证是这样的,我这个月做五月份的账,我调了这笔12月和1月份调整 在做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 贷:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢#其他行业#
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汇算清缴后要补交所得税,这次分录怎么入账#其他行业#
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