正在加载...A公司把一间办公室租给B公司,B公司用的电费是B公司转账给A公司,然后A公司付给供电局,供电局开具的电费发票是开给A公司,B公司不需要这个电费发票,电费是全部列入A公司的费用里面#其他行业#
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做会计科目时没有算现金折扣,但是收款时对方享受了现金折扣怎么做账?#其他行业#
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麻烦老师指导下,谢谢 1.确认收入,货款100美元,汇率7.132 借:应收账款-A公司 100*7.132=713.2元 贷:主营业务收入 100*7.132=713.2元 2.收货款,100美元,汇率7.159 借:银行存款-美元户 100*7.159=715.9元 借: 财务费用-汇兑损益 -2.7元 贷:应收账款-A公司 100*7.132元=713.2元 3.月末汇率7.189(月末调汇) 借:银行存款-美元户 (7.189-7.159)*100=3元 借:财务费用-汇兑损益 3元 4.次月结汇,结汇汇率7.11 借:银行存款-人民币户 100*7.11=711元 借:财务费用-汇兑损益 7.9元 贷:银行存款-美元户 100*7.189=718.9元 问题1:已经确认的收入并且回款,月末是否不需要调汇了?(一正一负平了),如果已确认收入,但到月末未回款,应收账款到月末需要按月末的汇率调汇吗? 问题2:以上的分录对吗?#其他行业#
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老师您好,24年12月工资表其中一个人员应发工资10500元,社保500,12月计提工资时计提个税150,由于企业经营不善25年一月的时候并没有发他的工资,而是2.3月发,是不是150个税就不用缴纳,一月属期零申报,2月属期申报5000,3月属期申报5000#其他行业#
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各位老师好,刚接账回来发现,我们有个香港客户,前同事做了这个客户应收账款48万,确认并申报了未开票收入;后面开出发票,同事有做了开票收入48万,确认开票收入及申报,一个客户下面做了三个明细科目挂着,24年的收入,请问一下这个账务怎么调整呢?#其他行业#
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我银行余额流水是3226.77但是我做了这样的分录 借银行存款 0.01美金 贷财务费用-利息收入0.01 发现银行流水是3226.77,跟余额流水3226.78对不上 是什么问题呀,我看到这个0.01美金的利息起息日是3月1日,哪我应该2月份的时候怎么做凭证呀,但是我改了 借预收账款0.01 贷财务费用利息收入0.01也是对不上余额美金呢,我做的这笔银行流水反而是3226.76对不上余额,哪我应该怎么做这笔凭证呢#其他行业#
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