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答疑老师:哈哈老师
对,这种情况就按照真实入账的8000来入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以预提房租,收到发票后冲销预提,然后按照发票入账即可 查看全部回复
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你好,就是摊销的费用,放在预付账款里面继续摊销就成了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
第三方转回公司,第三方为什么转回公司 查看全部回复
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如果金额较大的话,先记到长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借原材料一包装物34500 应交增值税一进项税一待认证4485 dai银行存款 查看全部回复
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是现金奖励吗 查看全部回复
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你好,公司一起吃饭的吗? 查看全部回复
答疑老师:微尘
你们是承租方还是出租房 查看全部回复
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报税开的是普票,发票上的金额应该是换算成人民币的吧,借 应收账款 发票金额 dai 主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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个人部分,公司也承担吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,并结转销售成本,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
公司业务,私人打款,如何处理,对方公户被锁了,发票已经开了,可以做无票收入吗,已经开发票了,为什么做无票收入 查看全部回复
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22年,现在已经跨年了 查看全部回复
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意思就A是代缴社保 查看全部回复
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答疑老师:木言
你可以先做一笔红字分录冲销错误的记账凭证。 红字分录为: 借:应交税费-应交增值税-销项税额(红字) dai:应交税费-未交增值税(红字) 然后再按照正确的分录重新记账: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 查看全部回复
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你的意思是冲社保吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:业务活动费用dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:财政拨款收入 查看全部回复
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借应收账款11300 dai主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税额1300 查看全部回复
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公众号:会计宝
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