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答疑老师:贺老师
可以,做好审批流程 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
实际报销日期 查看全部回复
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走应收账款过渡科目,可以备查来源。请参考 查看全部回复
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答疑老师:小小
是买了一个监测仪器吗? 查看全部回复
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答疑老师:木言
1.结账时间不同:表结法的结账末期时间是年末,而账结法的结账末期时间是月末; 2.核算利润的会计处理流程不同:表结法在逐月结账时,各损益项目的余额是不会流转进入当年利润的账户中的,只有到了结账末期年终时,才会全年累计的余额转入当年利润中。账结法在结账的过程会逐月将损益科目的数额转入当年利润的账户核算。 查看全部回复
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正常的账务处理都是权责发生制 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
未分配利润他不要了? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
报销的时候付的现金么? 还是说是别的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没变更可能是还没更新过来呢 查看全部回复
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可以记入到预付账款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
需要每个月进去计提折旧结账 查看全部回复
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看下缴的是什么税费 查看全部回复
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是结转成本的分录嘛 查看全部回复
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接管理费用 dai库存现金 等发票来了直接附在后面 查看全部回复
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摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
红冲的发票吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
先把之前的手续费冲掉,然后根据收到专票的金额,重新做一笔正确的分录 查看全部回复
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收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
企业做账借费用 dai其他应付款政府 查看全部回复
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收到的钱是你们的收款对面的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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