登录/注册
答疑老师:tammy老师
报销时候收到收据,是可以正常报销做账的,但是年终汇算清缴时候要做调增 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5505 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
可以通过以前年度损益调整科目在本年计提 查看全部回复
浏览:4869 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:6527 0赞 0评论 收藏
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
浏览:5349 0赞 0评论 收藏
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
浏览:5965 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小黑
第二步不对 查看全部回复
浏览:8248 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
计提绩效时,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:8681 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
在发现当期做进项税额转出即可 查看全部回复
浏览:14205 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
社保是不可以挂靠的 查看全部回复
浏览:6427 0赞 0评论 收藏
浏览:6824 0赞 0评论 收藏
有开票吗 查看全部回复
浏览:4454 0赞 0评论 收藏
属于现代服务的代理服务 查看全部回复
浏览:6042 0赞 0评论 收藏
2021年研发费用未资本化,那么应该是计入当期费用了,如果2022年想调整为资本化,就需要调整账务,然后在汇算清缴时注意调整 查看全部回复
浏览:7041 0赞 0评论 收藏
汇算清缴前取得发票的可以预提 查看全部回复
浏览:5824 0赞 0评论 收藏
可以的 查看全部回复
浏览:5421 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
浏览:4230 0赞 0评论 收藏
答疑老师:而已老师
能的 查看全部回复
浏览:4561 0赞 0评论 收藏
浏览:4936 0赞 0评论 收藏
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
浏览:4965 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
借:银行存款,dai:其他业务收入/营业外收入,dai:应交税费一应交增值税。 查看全部回复
浏览:5375 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载