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答疑老师:Annina老师
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
问答已结束!
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最好备注上 查看全部回复
答疑老师:杨老师
酒店支付加盟费账务应计入长期待摊费,再每月摊入销售费用。会计分录为;借:长期待摊费用,dai:银行存款。 分录为: 支付时: 借:长期待摊费用—加盟费 货:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
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最好用公司账户 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
填9和10行 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
当然能报销 查看全部回复
支付投资款,需要按实收资本金额缴纳印花税 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,往哪儿填写? 查看全部回复
答疑老师:patience
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
这个可以跟员工沟通一下,下月从工资里补扣,那少扣的部分转到其他应收款,然后下月从工资里扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款。 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
先付款,未取得发票 可挂帐处理。如借:应收帐款一某公司 其他应収款 dai:银行存款 收到发票,再做相应的处理 如借库存产品 如借管理费用 dai应收账款 其他应收款等 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,这个区别很大,内容很多,建议学习一下课程 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
包含,只要是通过现金或银行存款支付的税费都算 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
(3230000-323000)*30%=872100 查看全部回复
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