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答疑老师:patience
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
问答已结束!
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可把半成品看做原材料 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
答疑老师:andy老师
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
计入固定资产就需要折旧 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借:预付账款 (一年的房租) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
没问题 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
只是进项重复了么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①预支时,借:其他应收款3000 dai:库存现金3000;②报销时,借:管理费用等 dai:其他应收款3000 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
凭证可以装订成A4纸大小,这样的好处是比较省力,因为现在很多单据是用A4纸打印的,发票这些可以粘贴在粘贴单上。还有一种是将单据折叠装订成A4纸三分之一大小的凭证。具体选择可以看单位单据的大小和数量。装订的时候一般可以选择送到打印店胶装,或者自己购买打孔机进行装订。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,为子女报销是不能税前扣除的 查看全部回复
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你好同学 两者是平行关系。 财政拨款支出按支出的分类,可以分为基本支出和项目支出。 查看全部回复
答疑老师:wam
一个合同负债在审计时作的价税分离,另一个就是会计确认收入时间早于税法的规定,确认的 查看全部回复
答疑老师:清岚
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
之前的期末余额平么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.预借备用金 借:其他应收款-xx dai:银行存款 2.出差回来报销冲账 借:管理费用/销售费用-差旅费1500 dai:其他应收款-xx1500 3.归还备用金 借:银行存款500 dai:其他应收款-xx500 查看全部回复
购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
答疑老师:Leaf
销项税=售价/(1+3%)*2% 查看全部回复
公众号:会计宝
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