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答疑老师:厚积薄发
一般金额超过两千,使用年限超过两年的都可以记到固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
企业收到政府补助的项目款,如果是对已经发生费用的补助,账务处理是: 借:银行存款 dai:其他收益—政府补助 企业收到政府补助的项目款,如果是对将来发生费用的补助或者是与资产有关的补助,账务处理是 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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答疑老师:许老师
拿公户付款 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
没有影响的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
管理费用-办公费 查看全部回复
税收折旧是指税法口径下的折旧,也就是税务局认可的折旧 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
公司买车吗? 查看全部回复
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,如果企业用来购买物品发放做为员工福利,取得的增值税专用发票则不能抵扣。发票开票项目按实开,但要结合单位相关管理制度。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
款项来源是什么? 查看全部回复
答疑老师:易老师
前面的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
去掉2 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
看情况,比如说刚成立阶段成本大于收入是有可能的但是长时间这样就不行了 查看全部回复
工资发放 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(社保) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
只单纯的一个科目错误? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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