正在加载...你好,问一下几个月没做的烂账没交接怎么做#其他行业#
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请问现在很多单位提倡私车公用,那么费用如何合理合规的处理#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师公司是做租赁这块的,名下有两家公司,一个是影视一个物业,物业有租赁业务,但影视没有,可是公司出租办公楼把租赁费打到影视公户上了,现在想把这笔钱转到物业公司公户上怎么办才合理呢#其他行业#
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去年底计提的会费收入(借:其他应收款、贷:会费收入),今年1月已经收到会费已做凭证(借:银行存款 贷:会费收入),但是现在9月想要冲回去年的计提会费,可以做分录(借:会费收入(红字)、贷:其他应收账款)吗?如下图(基层工会财务账目提问)#其他行业#
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有个问题请教你一下 请问一家机构刚开业 没有对公账户 学费也没有转入财务的二维码 而是转入校长的私人二维码(总部) 那么财务在做账的时候 是根据收入 (微信) 下去做表格是吗#其他行业#
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收到一张运费发票,勾选认证后做凭证正常我应该:(运费不提前计提,收到发票才做) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用-镀锌运费100 贷:预付账款/预付账款结算109 😂但是我不小心做成了这样,怎么补救啊? 借:应交税费-应交增值税9 借:预付账款/预付账款结算-9#其他行业#
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