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答疑老师:Annina老师
业务真实的,可以入账 查看全部回复
问答已结束!
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可以走借款,年底归还 查看全部回复
不是 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:管理费用等(红字) dai:应付职工薪酬-社保(红字) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
未分配利润的期末减期初应该等于利润表的利润总额对吗?一般是跟净利润对得上 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般金额超过两千,使用年限超过两年的都可以记到固定资产。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
没有搬迁吗? 查看全部回复
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,收款,借银行存款1,dai应收账款1 查看全部回复
答疑老师:清岚
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你收到的承兑就是应收票据 开出去的承兑就是应付票据 查看全部回复
答疑老师:andy老师
一般是记到销售费用 查看全部回复
进管理费用-福利费 查看全部回复
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,不可以 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
对方给你们开票,发票上本来就提现税费的 查看全部回复
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有影响 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
如果是你们的成本可以记入到主营业务成本里面 查看全部回复
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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