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答疑老师:安叔老师
不好意思,刚看到。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
对的 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
你要看员工的劳动合同是跟哪个公司签的就在哪个公司付工资在哪个公司报销 查看全部回复
答疑老师:venus老师
借 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是啥意思? 查看全部回复
你好同学,合同是和你们签的吗 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
将汇兑损益计入财务费用,借记财务费用,dai记银行存款 查看全部回复
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
可以,但是需要有商业实质 查看全部回复
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挂靠费本身就是违法行为,所以不能分摊 查看全部回复
答疑老师:绾绾
收到钱了,还没有开票 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果时间间隔很短可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
企业的交易是独立的,承担了交易或者商品、服务的主要风险和报酬,这种情况下就应该用总额法 查看全部回复
答疑老师:M老师
要根据实际业务入账,10月的没有进项发票的可以暂估入账 查看全部回复
答疑老师:而已老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:归老师
你们是公司还是行政单位。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
答疑老师:许老师
建议更正个税申报 查看全部回复
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做dai方利息收入的话应该是蓝字的 查看全部回复
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