正在加载...公司在支付平台使用费的时候,试用期为一年, 支付时:借:预付账款 贷:银行存款;然后对应的发票回来以后 借:销售费用 应交税费进项税 贷:预付账款 在每个月进项摊销的时候:借:销售费用 贷:预付账款 这个逻辑是对的吗#其他行业#
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事业单位 21年5月买了1380的办公桌椅 对方一直没开票 也没验收单什么的 就没做帐(当时不知道价格)但是办公桌椅一直在用 估计22年会来要账 那在21年12月份确认固定资产做到其他应付款可以吗#其他行业#
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你好,我们公司出纳做的工资表里面,有一个12月转正工资没有发给人家,所以实际总工资比工资表多发了1442,然后这个1442做了一个费用报销单上来了,然后工资表里面代扣代缴的个人部分的保险呢,因为基数上调原因,他整个员工保险在1月份都没有缴纳的,所以我这个账,能帮我看下怎么做比较好#其他行业#
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因为上月员工未完成老板的业绩要求,基本工资减半,我个税申报也是按照减半申报的,本月发放员工工资也是减半发放的(对公账户发放),老板昨天又从库存现金把减半的工资发给他们,跟个税申报不一样可以吗#其他行业#
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年末利润分配给股东,一系列账务处理#其他行业#
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