正在加载...收到对方1万预付款,如果我们开全款3万的票,我们应该怎么做账啊。#其他行业#
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是的,遇到了一点账务处理上的问题,我们是白酒经销商,经常会找厂家核销费用,如品鉴会、人员工资、任务达成奖励、酒盖回收等等,核准的费用有一部分是抵以后的进货款,有一部分是返酒给我们,抵货款的部分核准后的会计分录: 借:其他应收款/应收账款? 贷:其他业务收入/主营业务成本? 换酒的: 借:库存商品 贷:其他业务收入/主营业务成本?是不是还要销项税金? 想麻烦老师指导一下[抱拳]#其他行业#
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经营模式: 1、生产基地对接公司,公司找经销商囤货(生产基地把货直接发给经销商)并给商家送货(公司给12%的返点),和老板沟通后公司把酒发给经销商后确认收入 2、公司市场与商家谈合作,商家上本公司酒水,公司免费给商家做投流、拍摄、开蓝V 3、商家需要购置酒水,公司市场人员制作采购单,经销商把商家需要的货送去 正常流程(商家直接给经销商打款,经销商自行确认收入,但因是本公司与商家签合同,商家直接打款到本公司账户,并给商家开具发票,所以只能本公司确认收入,这与公司和经销商确认收入相矛盾) 提问:我公司应该对商#其他行业#
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我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688,然后之前的会计做账是 借:销售费用688贷 银行存款688,现在9月份又打了一批款,设价格为1000,厂房经理说我们账户里面有688元,只需要打款312元,这个我做账是借:预付账款312,贷:银行存款312,到货入库,借:库存商品1000,贷:预付账款312,这个688应该记哪个科目呢,现在10月份,厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除,但是我们给用了,现在欠她688,下次打款时多打款688,那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀#其他行业#
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2021.12 预付员工个人会费 借:其他应收款-预付款 单位往来:A公司 2022.01 公司从员工工资中扣回会费 贷:其他应收款-其他 单位往来:个人会费 请问要怎么调整#其他行业#
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