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答疑老师:哈哈老师
记入到主营业务成本低值易耗品 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
需要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款1527100 dai:应收票据1527100 查看全部回复
答疑老师:许老师
具体是什么税费多了呢 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
查合同,问销售和相关人员 查看全部回复
答疑老师:venus老师
缴纳保证金, 借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 以及退还保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
先冲减暂估入库,然后按照发票再记账 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
期货,可以入交易性金融资产 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借:固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
母公司提的吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
要先查余额过大的原因是什么,实际有这么多现金吗? 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
答疑老师:归老师
供应商不应该你给他们付款么? 查看全部回复
答疑老师:而已老师
做到管理费用里面 查看全部回复
答疑老师:高老师
计入管理费用就好 借管理费用 dai现金等 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借以前年度损益调整dai应付职工薪酬社保,借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
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