登录/注册
答疑老师:大宁老师
定金可以先放在预付账款中,如果是不需要安装的固定资产可以等实际收到票之后再转到固定资产中 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4719 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,其他收益 查看全部回复
答疑老师:易老师
借管理费用社保借其他应收款dai银行存款 查看全部回复
浏览:4718 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
每个门店单独建账就好 查看全部回复
你好,到你的开户行去办理 查看全部回复
是的 查看全部回复
浏览:4717 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
,啥意思 查看全部回复
答疑老师:许老师
根据公司具体情况选择,如果业务不是很大,建议选择小企业会计准则 查看全部回复
浏览:4716 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
同学,你的问题是什么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般都是按权责发生制核算,采购的货物先进入库存商品/原材料科目核算,每月根据销售的数量确定销售收入,同时结转已销售货物对应的成本(分录:借:主营业务成本,dai:库存商品) 查看全部回复
答疑老师:Yan
开票回来进费用是吗 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
12月份月末先计提增值税, 借应交税费应交增值税销项 dai应交税费未交增值税 计提附加税就是 借税金及附加—城建税等 dai应交税费应交城建税等 查看全部回复
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以以借款的方式转给法人。短期偿还回来 查看全部回复
答疑老师:patience
甲需要向乙支付服务费么 查看全部回复
浏览:4715 0赞 0评论 收藏
与生产经营直接相关的费用计入主营业务成本,没有直接关系的通常计入管理费用 查看全部回复
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
借 银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
是什么原因导致的退回 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载